鹿邑城管局:一笔报销账目 7人会审会签

时间:2018-03-21 11:09 来源:鹿邑县城市管理局 点击数: 

“我局财务会审会签小组每个月定期对局属各单位的报销账目进行两次会审会签,届时局长、分管财务的副局长、纪检组长、财务股长、办公室主任和两名财务监督员7人参加。我们这样做的目的,就是进一步扎实推进党风廉政建设,从源头上堵住发生腐败的风险,从制度上监督滥用权力的行为,把财务经费管理放在阳光下,把有限的经费用在‘刀刃上’。”鹿邑县城市管理局局长孙永健介绍说。

据了解,3月15日下午3时至晚6时,是该局对局属单位财务支出会审会签的时间。当天下午,局办公室、工会、城管监察大队、静态交通管理监察大队、市容环卫管理中心、垃圾处理场、生活垃圾费征收办公室、街巷管理办公室等单位负责人和财务人员,先后对本单位工作人员2月份工资、工作经费与日常办公经费支出、财政资金使用等进行了汇报和情况说明。而后,局长孙永健,分管财务的副局长张家清,副局长、纪检组长夏祖民、财务股长张玉东、办公室主任蒋勇和财务监督员桑召力、郭俊杰等7人,根据《城管局财务管理会审会签制度》文件要求,逐单位对每一笔经费支出、票据科目、财政资金使用情况进行了询问核实。对于符合报销条件的账目,待盖上财务会审会签章后,分管财务副局长、纪检组长和两名财务监督员4人同时在报销票据上签字,现场交给局财务股人员存放;对于不符合报销条件的票据,现场对相关单位负责人进行情况说明并退回票据。

“在当日的会审会签现场,各单位负责人先后和逐一说明了所报销项目的缘由、报销金额、附件情况。对支出票据不能说明情况或会审会签小组有异议的不予报销。对个别大额支出项目购买物品、修理费用、租用车辆等,会审会签小组安排局财务股人员现场复核或实物复核。在本次会审会签中,共退回不应支出报销费用5笔,指出不合规科目票据2张,对各单位提出今后需整改完善的问题项目12条,需经财务监督重新核查(现场查证)的信息2条。”

孙永健局长介绍说,该局很重视党风廉政建设和加强财务管理工作,春节后后多次召开会议研究部署,并于3月8日印发了《鹿邑县城管局财务管理会审会签制度》。一是要求局属各单位落实一岗双责,强化监督制约,管好各项工作经费,把政府有限的财政资金用到工作上;二是加强民主监督,建立和完善了集体决策制度。财务经费支出继续实行集体会审会签制度,每季度选聘两名公道正派、懂财务的同志作为财务监督员,同时在报销费用票据上签字见证,赋予他们现场否决权和复审复核权;三是各单位每月报销的财务支出费用,实行在局机关党务政务公开栏和本单位公开栏“双公示”制度,自觉接受干部职工的监督,给他们一本明白账,目的也是监督单位负责人少犯错误直至不犯错误;四是还教育各单位负责财务的工作人员,平时要加强政治学习和牢记工作职责,强化服务意识,做到清正廉洁,提高业务水平,充分发挥部门的职能作用,提高工作经费的使用效率,不该花的钱一分不能花,把有限的经费用在“刀刃上”。



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